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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7240 Data de lançamento: 14/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA LISA P/PRESENTES DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 002.781.405 ORDEM ANEXO 52,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2013 AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA LISA P/PRESENTES DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 002.781.405 ORDEM ANEXO 52,20
14/06/2013 AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FITA LISA P/PRESENTES DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 002.781.405 ORDEM ANEXO 52,20
05/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2013 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 52,20
TOTAL 52,20 52,20 52,20
SALDO A PAGAR 0,00