| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIO CARLOS ROSSATTO |
| Número do empenho: | 7307 | Data de lançamento: | 14/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á HOLAMBRA-SP-DIAS 18 Á 21 DE JUNHO/2013 ACOMPANHAR GRUPOS DE AGRICULTORES NA HORTITECA | 691,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á HOLAMBRA-SP-DIAS 18 Á 21 DE JUNHO/2013 ACOMPANHAR GRUPOS DE AGRICULTORES NA HORTITECA | 691,44 | ||
| 14/06/2013 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á HOLAMBRA-SP-DIAS 18 Á 21 DE JUNHO/2013 ACOMPANHAR GRUPOS DE AGRICULTORES NA HORTITECA | 691,44 | ||
| 17/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2013 JULIO CARLOS ROSSATTO - 2393 | 691,44 | ||
| TOTAL | 691,44 | 691,44 | 691,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||