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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR DA ROSA - VELAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7390 Data de lançamento: 17/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 007.447 ORDEM ANEXO 769,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 007.447 ORDEM ANEXO 769,62
17/06/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA,HIGIENE PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 007.447 ORDEM ANEXO 769,62
09/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7390/2013 GILMAR DA ROSA - VELAS - 56308 769,62
TOTAL 769,62 769,62 769,62
SALDO A PAGAR 0,00