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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7419 Data de lançamento: 18/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 80 AMPERES PARA MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IOS-0344 CFE NOTA FISCAL 002.813.930 ORDEM ANEXO 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2013 AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 80 AMPERES PARA MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IOS-0344 CFE NOTA FISCAL 002.813.930 ORDEM ANEXO 600,00
18/06/2013 AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS DE 80 AMPERES PARA MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IOS-0344 CFE NOTA FISCAL 002.813.930 ORDEM ANEXO 600,00
28/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7419/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00