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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 30/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 27,18 JANEIRO/2013 PRESTAR ASSISTÊNCIA QUANDO DO ACIDENTE NA BOATE KISS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 103,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 27,18 JANEIRO/2013 PRESTAR ASSISTÊNCIA QUANDO DO ACIDENTE NA BOATE KISS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 103,33
30/01/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA MARIA DIAS 27,18 JANEIRO/2013 PRESTAR ASSISTÊNCIA QUANDO DO ACIDENTE NA BOATE KISS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 103,33
01/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000745/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 103,33
TOTAL 103,33 103,33 103,33
SALDO A PAGAR 0,00