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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 748 Data de lançamento: 30/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 30.01.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 30.01.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 44,00
30/01/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 30.01.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL EM REUNIÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 44,00
01/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000748/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 44,00
TOTAL 44,00 44,00 44,00
SALDO A PAGAR 0,00