| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 12/2012 CFE COMPROVANTES. | 1.323,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | DESPESAS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 12/2012 CFE COMPROVANTES. | 1.323,94 | ||
| 30/01/2013 | DESPESAS CELULARES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES 12/2012 CFE COMPROVANTES. | 1.323,94 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000752/2013 VIVO S.A. - 42424 | 1.323,94 | ||
| TOTAL | 1.323,94 | 1.323,94 | 1.323,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||