| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 766 | Data de lançamento: | 30/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.12 Á 17.01.2013 DO TELEFONE 3744-2665 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE FATURA ANEXO | 475,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.12 Á 17.01.2013 DO TELEFONE 3744-2665 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE FATURA ANEXO | 475,42 | ||
| 30/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 18.12 Á 17.01.2013 DO TELEFONE 3744-2665 DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE FATURA ANEXO | 475,42 | ||
| 04/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 766/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 475,42 | ||
| TOTAL | 475,42 | 475,42 | 475,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||