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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK

Dados do Empenho
Número do empenho: 7844 Data de lançamento: 21/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 022 ORDEM ANEXO 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 022 ORDEM ANEXO 100,00
21/06/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 022 ORDEM ANEXO 100,00
25/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7844/2013 JULIO A KLIMIUK - 4165 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00