| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN |
| Número do empenho: | 7881 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS A PANAMBI E ,PASSO FUNDO DIAS 14,18,19 JUNHO/2013 RESPECTIVAMENTE Á SERVIÇO DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | DESPESAS DE VIAGENS A PANAMBI E ,PASSO FUNDO DIAS 14,18,19 JUNHO/2013 RESPECTIVAMENTE Á SERVIÇO DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 111,00 | ||
| 21/06/2013 | DESPESAS DE VIAGENS A PANAMBI E ,PASSO FUNDO DIAS 14,18,19 JUNHO/2013 RESPECTIVAMENTE Á SERVIÇO DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 111,00 | ||
| 27/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7881/2013 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||