| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO |
| Número do empenho: | 7899 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 14.06.2013 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SÍNASE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 28,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 14.06.2013 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SÍNASE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 28,20 | ||
| 21/06/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 14.06.2013 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SÍNASE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 28,20 | ||
| 27/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7899/2013 DANIELA CHIARELLO - 3759 | 28,20 | ||
| TOTAL | 28,20 | 28,20 | 28,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||