| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 7919 | Data de lançamento: | 21/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2013 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO | 109,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2013 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO | 109,60 | ||
| 21/06/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2013 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO | 109,60 | ||
| 27/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7919/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 109,60 | ||
| TOTAL | 109,60 | 109,60 | 109,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||