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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7924 Data de lançamento: 21/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2013 DO TELEFONE 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN CFE FATURA EM ANEXO 62,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2013 DO TELEFONE 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN CFE FATURA EM ANEXO 62,64
21/06/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.05 Á 10.06.2013 DO TELEFONE 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN CFE FATURA EM ANEXO 62,64
27/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7924/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 62,64
TOTAL 62,64 62,64 62,64
SALDO A PAGAR 0,00