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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7961 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 515 ORDEM ANEXO 268,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 515 ORDEM ANEXO 268,00
24/06/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 515 ORDEM ANEXO 268,00
28/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7961/2013 ROSANA TERESA VANZIN - 4499 268,00
TOTAL 268,00 268,00 268,00
SALDO A PAGAR 0,00