| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OSMAR DA SILVA |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 21/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | OSMAR DA SILVA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 79/2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS DESPESAS VIAGENS | 0,67 | ||
| 21/01/2013 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 79/2013 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS DESPESAS VIAGENS | 0,67 | ||
| 23/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000080/2013 OSMAR DA SILVA - 1136 | 0,67 | ||
| TOTAL | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||