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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8067 Data de lançamento: 26/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 3.192,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2013 DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 3.192,07
26/06/2013 DESPESAS DE CELULARES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 3.192,07
02/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8067/2013 VIVO S.A. - 42424 3.192,07
TOTAL 3.192,07 3.192,07 3.192,07
SALDO A PAGAR 0,00