| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8115 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 23,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 23,70 | ||
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 004 ORDEM ANEXO | 23,70 | ||
| TOTAL | 23,70 | 23,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 23,70 | |||