| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8164 | Data de lançamento: | 27/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS E,07 LUVAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 698 ORDEM ANEXO | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS E,07 LUVAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 698 ORDEM ANEXO | 1.140,00 | ||
| 27/06/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS E,07 LUVAS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 698 ORDEM ANEXO | 1.140,00 | ||
| 12/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8164/2013 SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42739 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||