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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARLIZA CHEROBINI MARCHESAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8180 Data de lançamento: 28/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 14.06.2013 EM CURSO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 26,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 14.06.2013 EM CURSO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 26,35
28/06/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 14.06.2013 EM CURSO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 26,35
02/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2013 CARLIZA CHEROBINI MARCHESAN - 92538 26,35
TOTAL 26,35 26,35 26,35
SALDO A PAGAR 0,00