| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI ANZOLIN |
| Número do empenho: | 8213 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 2.213,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 2.213,05 | ||
| 28/06/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 2.213,05 | ||
| 04/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8213/2013 FRANCIELI ANZOLIN - 82604 | 2.213,05 | ||
| TOTAL | 2.213,05 | 2.213,05 | 2.213,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||