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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 14:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARILI LEMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8220 Data de lançamento: 28/06/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 875,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 875,87
28/06/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 875,87
04/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2013 MARILI LEMES - 4255 875,87
TOTAL 875,87 875,87 875,87
SALDO A PAGAR 0,00