| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TANIA DE FATIMA COPATTI |
| Número do empenho: | 8228 | Data de lançamento: | 28/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 1.364,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 1.364,36 | ||
| 28/06/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 1.364,36 | ||
| 04/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8228/2013 TANIA DE FATIMA COPATTI - 4637 | 1.364,36 | ||
| TOTAL | 1.364,36 | 1.364,36 | 1.364,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||