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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8496 Data de lançamento: 28/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNIVIPAPL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.920.778 ORDEM ANEXO 606,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2013 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNIVIPAPL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.920.778 ORDEM ANEXO 606,10
28/06/2013 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.MUNIVIPAPL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.920.778 ORDEM ANEXO 606,10
12/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8496/2013 PEDRO JOSE BRONDANI ME - 2335 606,10
TOTAL 606,10 606,10 606,10
SALDO A PAGAR 0,00