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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8597 Data de lançamento: 05/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 03 REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ESCOLAS MARIA FALCON,GIUSTO DAMO E,DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 002.931.242 ORDEM ANEXO 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2013 AQUISIÇÃO DE 03 REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ESCOLAS MARIA FALCON,GIUSTO DAMO E,DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 002.931.242 ORDEM ANEXO 660,00
05/07/2013 AQUISIÇÃO DE 03 REFIL DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ESCOLAS MARIA FALCON,GIUSTO DAMO E,DUQUE DE CAXIAS CFE NOTA FISCAL 002.931.242 ORDEM ANEXO 660,00
16/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8597/2013 SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA - 56289 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00