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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8711 Data de lançamento: 09/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 675 ORDEM ANEXO 1.341,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2013 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 675 ORDEM ANEXO 1.341,25
09/07/2013 AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 675 ORDEM ANEXO 1.341,25
12/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8711/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 1.341,25
TOTAL 1.341,25 1.341,25 1.341,25
SALDO A PAGAR 0,00