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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8876 Data de lançamento: 12/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE ISOPOR DESTINADAS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 002.973.029 ORDEM ANEXO 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2013 AQUISIÇÃO DE BOLAS DE ISOPOR DESTINADAS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 002.973.029 ORDEM ANEXO 36,00
12/07/2013 AQUISIÇÃO DE BOLAS DE ISOPOR DESTINADAS PARA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 002.973.029 ORDEM ANEXO 36,00
25/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8876/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00