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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDIA CRISTINA MANFRIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8934 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIAS 18 E,28 JUNHO/2013 EM VISITA INSTITUCIONAL NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO SÃO JORGE E,CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIAS 18 E,28 JUNHO/2013 EM VISITA INSTITUCIONAL NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO SÃO JORGE E,CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 25,00
15/07/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PASSO FUNDO DIAS 18 E,28 JUNHO/2013 EM VISITA INSTITUCIONAL NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO SÃO JORGE E,CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO CAPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 25,00
16/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8934/2013 CLAUDIA CRISTINA MANFRIM - 4917 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00