| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARLY VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 8938 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 14.06.2013 EM REUNIÃO DO COGE/DST/AIDS CFE COMPROVANTE ANEXO | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 14.06.2013 EM REUNIÃO DO COGE/DST/AIDS CFE COMPROVANTE ANEXO | 8,00 | ||
| 15/07/2013 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 14.06.2013 EM REUNIÃO DO COGE/DST/AIDS CFE COMPROVANTE ANEXO | 8,00 | ||
| 16/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8938/2013 MARLY VENDRUSCOLO - 4557 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||