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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLY VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8939 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 12.06.2013 EM REUNIÃO SOBRE CONSULTAS ENFERMAGEM,NO DIAS 02,03,09,JULHO/2013 EM TIRADENTES DO SUL,PORTO ALEGRE E,IRAI Á SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 64,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 12.06.2013 EM REUNIÃO SOBRE CONSULTAS ENFERMAGEM,NO DIAS 02,03,09,JULHO/2013 EM TIRADENTES DO SUL,PORTO ALEGRE E,IRAI Á SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 64,30
15/07/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 12.06.2013 EM REUNIÃO SOBRE CONSULTAS ENFERMAGEM,NO DIAS 02,03,09,JULHO/2013 EM TIRADENTES DO SUL,PORTO ALEGRE E,IRAI Á SERVIÇO DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 64,30
16/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2013 MARLY VENDRUSCOLO - 4557 64,30
TOTAL 64,30 64,30 64,30
SALDO A PAGAR 0,00