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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8944 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTAS 157-158-ORDENS EM ANEXO 851,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTAS 157-158-ORDENS EM ANEXO 851,20
15/07/2013 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTAS 157-158-ORDENS EM ANEXO 851,20
26/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8944/2013 AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - 52780 851,20
TOTAL 851,20 851,20 851,20
SALDO A PAGAR 0,00