| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA |
| Número do empenho: | 8993 | Data de lançamento: | 16/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 108.603 ORDEM ANEXO | 1.467,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 108.603 ORDEM ANEXO | 1.467,00 | ||
| 16/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 108.603 ORDEM ANEXO | 1.467,00 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8993/2013 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO FIBERGLASS LTDA - 584 | 1.467,00 | ||
| TOTAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||