| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 9137 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CONST/REPARO/ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL E,MARIA FALCON CFE NOTAS 74-76-ORDENS ANEXO | 357,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL E,MARIA FALCON CFE NOTAS 74-76-ORDENS ANEXO | 357,40 | ||
| 18/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 21 DE ABRIL E,MARIA FALCON CFE NOTAS 74-76-ORDENS ANEXO | 357,40 | ||
| 26/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9137/2013 TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME - 3359 | 357,40 | ||
| TOTAL | 357,40 | 357,40 | 357,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||