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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK

Dados do Empenho
Número do empenho: 9151 Data de lançamento: 19/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 175 AMPERES,TRÊS CADEADOS PADRÕES DA RGE,ATERRAMENTO,ENTRADA PADRÃO RGE NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 025 ORDEM ANEXO 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 175 AMPERES,TRÊS CADEADOS PADRÕES DA RGE,ATERRAMENTO,ENTRADA PADRÃO RGE NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 025 ORDEM ANEXO 400,00
19/07/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 175 AMPERES,TRÊS CADEADOS PADRÕES DA RGE,ATERRAMENTO,ENTRADA PADRÃO RGE NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 025 ORDEM ANEXO 400,00
19/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009151/2013 JULIO A KLIMIUK - 4165 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00