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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9227 Data de lançamento: 22/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRSTADOS EM TRANSPORTE DE PEÇAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE CONHECIMENTO DE TRABNSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 23167 EM ANEXO 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2013 SERVIÇOS PRSTADOS EM TRANSPORTE DE PEÇAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE CONHECIMENTO DE TRABNSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 23167 EM ANEXO 46,00
22/07/2013 SERVIÇOS PRSTADOS EM TRANSPORTE DE PEÇAS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE CONHECIMENTO DE TRABNSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 23167 EM ANEXO 46,00
29/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9227/2013 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 3440 46,00
TOTAL 46,00 46,00 46,00
SALDO A PAGAR 0,00