| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA-ME |
| Número do empenho: | 9384 | Data de lançamento: | 25/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,MATERIAL PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IEF-5606 CFE NOTA FISCAL 2770 ORDEM ANEXO | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,MATERIAL PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IEF-5606 CFE NOTA FISCAL 2770 ORDEM ANEXO | 555,00 | ||
| 25/07/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E,MATERIAL PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IEF-5606 CFE NOTA FISCAL 2770 ORDEM ANEXO | 555,00 | ||
| 09/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9384/2013 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME - 2108 | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||