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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK

Dados do Empenho
Número do empenho: 9636 Data de lançamento: 25/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS ELETRÔNICOS NAS SALAS DE BERÇARIOS,TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE ESGOTO HIDRAÚLICO E,AQUECEDORES DE ÁGUA NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 026 ORDEM ANEXO 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS ELETRÔNICOS NAS SALAS DE BERÇARIOS,TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE ESGOTO HIDRAÚLICO E,AQUECEDORES DE ÁGUA NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 026 ORDEM ANEXO 790,00
25/07/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE APARELHOS ELETRÔNICOS NAS SALAS DE BERÇARIOS,TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE ESGOTO HIDRAÚLICO E,AQUECEDORES DE ÁGUA NA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE NOTA FISCAL 026 ORDEM ANEXO 790,00
26/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9636/2013 JULIO A KLIMIUK - 4165 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00