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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9742 Data de lançamento: 30/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 138,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2013 REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 138,40
30/07/2013 REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE E,TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 22 Á 24 JULHO/2013 EM CAPACITAÇÃO DO PIM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 138,40
02/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9742/2013 LIAMAR PEREIRA DELLA MÉA - 86621 138,40
TOTAL 138,40 138,40 138,40
SALDO A PAGAR 0,00