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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9757 Data de lançamento: 30/07/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NAOTAS 390-391-393-ORDENS ANEXO 137,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NAOTAS 390-391-393-ORDENS ANEXO 137,55
30/07/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NAOTAS 390-391-393-ORDENS ANEXO 137,55
09/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9757/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA - ME - 4665 137,55
TOTAL 137,55 137,55 137,55
SALDO A PAGAR 0,00