| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9955 | Data de lançamento: | 31/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SEC.DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 14456 ORDEM ANEXO | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SEC.DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 14456 ORDEM ANEXO | 99,00 | ||
| 31/07/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA SEC.DA FAZENDA CFE NOTA FISCAL 14456 ORDEM ANEXO | 99,00 | ||
| 05/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9955/2013 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||