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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10518 Data de lançamento: 25/07/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 E TERMO ADITIVO II PARA AQUISIÇÃO DE 142,01 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 001.256 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 340,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 E TERMO ADITIVO II PARA AQUISIÇÃO DE 142,01 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 001.256 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 340,84
25/07/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 E TERMO ADITIVO II PARA AQUISIÇÃO DE 142,01 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 001.256 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 340,84
06/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10518/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 340,84
TOTAL 340,84 340,84 340,84
SALDO A PAGAR 0,00