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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 11:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11737 Data de lançamento: 18/08/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONSULTA POPULAR 2011/2012
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 57 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 220/2014 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDASDE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA,DESTE MUNICÍPIO. 0,00 7.603,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 220/2014 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A UNIDASDE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA,DESTE MUNICÍPIO. 7.603,00
15/10/2014 MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - 000.005.156. 1.956,00
15/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 89462 CFE NF 000.005.156 1.956,00
30/10/2014 MARLY VENDRUSCULO - SEC. SAUDE - 000.005.240. 4.797,00
31/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 89462 CFE NF 005.240 4.797,00
21/11/2014 MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - 000.005.277. 850,00
24/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11737/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 89462 CFE NF 005.277 850,00
TOTAL 7.603,00 7.603,00 7.603,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.