| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1316 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTAS 004.304.889-004.304.922-004.304.933-ORDENS EM ANEXO | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTAS 004.304.889-004.304.922-004.304.933-ORDENS EM ANEXO | 73,00 | ||
| 04/02/2014 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTAS 004.304.889-004.304.922-004.304.933-ORDENS EM ANEXO | 73,00 | ||
| 19/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1316/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 73,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 73,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||