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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13218 Data de lançamento: 12/09/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.751,91 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.542 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013/ADITIVO-III- 4.204,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.751,91 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.542 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013/ADITIVO-III- 4.204,59
12/09/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.751,91 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.542 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013/ADITIVO-III- 4.204,59
18/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13218/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 4.204,59
TOTAL 4.204,59 4.204,59 4.204,59
SALDO A PAGAR 0,00