| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 13221 | Data de lançamento: | 12/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 171,01 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.547 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013/ADITIVO-111- | 410,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 171,01 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.547 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013/ADITIVO-111- | 410,44 | ||
| 12/09/2014 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 171,01 LITROS DE ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.547 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013/ADITIVO-111- | 410,44 | ||
| 18/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13221/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 410,44 | ||
| TOTAL | 410,44 | 410,44 | 410,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||