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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15015 Data de lançamento: 17/10/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 40 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS 4.232,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS 4.232,60
17/10/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 40/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS 4.232,60
20/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:525 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 15015/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 3.768,00
22/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF:570 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 15015/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO LTDA - EPP - 83926 321,00
15/12/2015 VENCIMENTO DO CONTRATO E MERCADORIA NÃO ENTREGUE -143,60
15/12/2015 ESTORNO DEVID AO VENCIMENTO DO CONTRATO E MERCADORIA NÃO ENTREGUE -143,60
TOTAL 4.089,00 4.089,00 4.089,00
SALDO A PAGAR 0,00