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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15474 Data de lançamento: 27/10/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 270/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. 11.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 270/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. 11.350,00
28/11/2014 CAMILA NATALIA GADONSKI - OFICIAL DE GABINETE - NF. 353,354,355,356. 5.762,90
28/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15474/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME - 84977 CFE NFS 353-354-355-356 5.762,90
20/03/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 365,366. 2.780,00
20/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15474/2014 - REF. MARÇO/2015 PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME - 84977 CFE NFS 365-366 2.780,00
29/05/2015 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 373,374. 2.426,00
29/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA nf:373,374 PAGTO. REF.parcial EMPENHO 15474/2014 - REF. MAIO/2015 PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME - 84977 2.426,00
09/06/2015 SALDO DE OBRA NÃO EXECUTADA -381,10
TOTAL 10.968,90 10.968,90 10.968,90
SALDO A PAGAR 0,00