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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4667 Data de lançamento: 04/04/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1618 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 20/2014 1.493,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1618 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 20/2014 1.493,42
04/04/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1618 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 20/2014 1.493,42
17/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4667/2014 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 1.493,42
TOTAL 1.493,42 1.493,42 1.493,42
SALDO A PAGAR 0,00