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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7725 Data de lançamento: 30/05/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1772 PREGÃO PRESENCIAL 20/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS. 1.759,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1772 PREGÃO PRESENCIAL 20/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS. 1.759,60
30/05/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 1772 PREGÃO PRESENCIAL 20/2014 PARA REGISTRO DE PREÇOS. 1.759,60
12/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7725/2014 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 1.759,60
TOTAL 1.759,60 1.759,60 1.759,60
SALDO A PAGAR 0,00