| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7884 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 005.150.249 ORDEM ANEXO | 109,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 005.150.249 ORDEM ANEXO | 109,50 | ||
| 30/05/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEC.COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE NOTA FISCAL 005.150.249 ORDEM ANEXO | 109,50 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7884/2014 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 109,50 | ||
| TOTAL | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||