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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8213 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 50 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.338,14 LITROS ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.093 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 3.211,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.338,14 LITROS ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.093 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 3.211,54
09/06/2014 CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.338,14 LITROS ÓLEO S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 001.093 PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 3.211,54
25/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8213/2014 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 3.211,54
TOTAL 3.211,54 3.211,54 3.211,54
SALDO A PAGAR 0,00